Trend .NET Enterprise
Manuale d'uso
×
Menu
Indice

Impostazioni consuntivo commesse


In questa procedura si impostano i documenti di magazzino che devono essere considerati nelle elaborazioni di consuntivo commesse oppure nelle elaborazioni delle metro analysis commesse.
 
Impostazioni consuntivo commesse

 

I dati richiesti in maschera sono:

Documenti (codici carico commesse)

Inserire i codici dei documenti di magazzino che determinano un carico commessa.
Sarà possibile indicare 6 documento. Nel caso in cui siano necessari più codici documento è possibile inserirli nella casella di testo visualizzata sotto (in questo caso gli eventuali codici aggiuntivi potranno essere separati dal simbolo virgola)

Documenti (codici reso commesse)

Inserire i codici dei documenti di magazzino che determinano un reso commessa.
Sarà possibile indicare 6 documento. Nel caso in cui siano necessari più codici documento è possibile inserirli nella casella di testo visualizzata sotto (in questo caso gli eventuali codici aggiuntivi potranno essere separati dal simbolo virgola)

Documenti (codici spese varie)

Inserire i codici dei documenti di magazzino che identificano le spese varie.
Nei codici di spese varie vengono generalmente registrate le spese ulteriori come pasti, alberghi, trasporti, montaggi di terzisti esterni ecc. ecc.
Sarà possibile indicare 6 documento. Nel caso in cui siano necessari più codici documento è possibile inserirli nella casella di testo visualizzata sotto (in questo caso gli eventuali codici aggiuntivi potranno essere separati dal simbolo virgola)

Documenti (codici fatturazione commesse)

Inserire i codici dei documenti di magazzino che identificano la fatturazione.
Specificare, ad esempio, i codici che identificano i Documenti di trasporto o i codici delle fatture immediate.
Sarà possibile indicare 6 documento. Nel caso in cui siano necessari più codici documento è possibile inserirli nella casella di testo visualizzata sotto (in questo caso gli eventuali codici aggiuntivi potranno essere separati dal simbolo virgola)

Documenti note di credito

Inserire il codice del documento di magazzino che identifica le note di credito.
Nel caso in cui siano necessari più codici documento è possibile inserirli nella casella di testo visualizzata a fianco (in questo caso gli eventuali codici aggiuntivi potranno essere separati dal simbolo virgola)

Stampa sintetica

Abilitare il flag nel caso in cui si desidera attivare come opzione predefinita la stampa sintetica

Tipo di stampa

Selezionare il tipo di stampa che si desidera abilitare come predefinita.
Le opzioni possibili sono:
Per tipo di documento
Per categoria merceologica

Calcolo spese di gestione

Indicare la base di calcolo delle spese di gestione (sui costi commessa oppure sul fatturato della commessa).
Le spese di gestione indicano le percentuali di costi indiretti parametrizzati nella gestione commesse.